======Verwaltergebühren - Administration====== =====Systemeinstellungen===== ++++| Unter ''Fachadministration'', ''System'', ''Systemeinstellungen Datenbank'' können zum Bereich ''VerwalterGebühr'' und Abschnitt ''VerwalterGebühr'' bzgl. der Verwaltergebühren folgende Einstellungen vorgenommen werden: Ab Version 20.20 werden direkte Rechnungsparameter über den Dialog ''Rechnungskonfigurationen'' im Menü gesteuert. Vormalige Systemeinstellungen werden automatisch migriert. Hieraus ergeben sich Lücken in der Nummerierung der Systemeinstellungen. Die Buchungstexte sind über Platzhalter variierbar. ^ Name ^ Beschreibung ^ | ''Zielverzeichnis'' | [1.21.125.1] Ausgabepfad für Verwaltergebührenabrechnung, In diesem Verzeichnis werden die generierten DOC/XLS der Verwaltergebührenabrechnung gespeichert. | | ''AttrPlanmiete'' | [1.21.125.2] Attribut Planmiete, Nummer des Attributs für die Planmiete, Standardwert: ''0'' | | ''UmlFlGrösse'' | [1.21.125.3] Umlageschlüssel Flächengrösse\\ Nummer des Umlageschlüssels für die Flächengröße, Standardwert: ''0'' | | ''UmlStellpAnz'' | [1.21.125.4] Umlageschlüssel Stellplatzanzehl\\ Nummer des Umlageschlüssels für die Stellplatzanzahl, Standardwert: ''0'' | | ''DefGesellschaftNr'' | [1.21.125.5] Angabe der Defaultgesellschaft\\ Unter der hier genannten Gesellschaft werden alle Gebührenpositionen abgerechnet, die nicht einer bestimmten Gesellschaft zugeordnet wurden. Für Regeln, bei denen keine Gesellschaft angegeben ist, wird die hier vorgegebene Gesellschaft (=Defaultgesellschaft) verwendet. Ist der Gesellschaftenstamm per Systemeinstellung (s. u.) aktiviert, ist eine Einstellung an dieser Stelle zwingend erforderlich. Standardwert: ''0'' | | ''EnableFibuCalc'' | [1.21.125.6] Fibu. Aktiviert die Berechnung pro FIBU (FIBU-Modus). \\ Ermittelt die Gebühren aller Unterobjekte der Fibu und bucht die Summe aller Gebühren gegen die Fibu. Alle Unterobjekte werden abgerechnet. Eine Rechnung wird somit in der FIBU erstellt. Die Beträge der einzelnen Unterobjekte werden als Kontierungen eingetragen. Die Ausgabeoption ''Hole Neuverm.-Verräge'' im Dialog ''Rechnungen generieren'' wird dann nicht angeboten. Standardwert: nicht aktiv | | ''AbschlagBA'' | [1.21.125.33] Bei der Ermittlung der Abschlagszahlungen werden nur Buchungen mit bestimmten BAs berücksichtigt. Mit dieser Einstellung geben Sie vor, welche BAs betrachtet werden sollen. Die Eingabe der BAs ist kommagetrennt und/oder als Bereich möglich.. Die hier benannten Buchungsarten der Abschlagbuchungen werden allgemein bzw. (in Kombination mit AbschlagBA2) nur für E/A-Modelle berücksichtigt. Wenn nur hier BAs angegeben sind, gelten diese unabhängig vom Erfolgsmodell des Objekts. Sind unter 'AbschlagBA2' auch BAs eingetragen, so gelten die hier angegebenen BAs nur für die Abschläge in E/A-Objekten. Standard: 1,2,50,51.| | ''AbschlagBA2'' | [1.21.125.34] Buchungsarten der Abschlagbuchungen für alle Erfolgsmodelle außer E/A-Modelle. Wenn nötig, können hier ebenfalls BAs für die Ermittlung gezahlter Abschläge angegeben werden. Wenn hier BAs angegeben werden, werden diese für alle Objekte genutzt, die kein E/A-Erfolgsmodell verwenden. Die BAs unter''AbschlagBA'' werden dann für die E/A-Objekte herangezogen. Wenn hier unter ''AbschlagBA2'' keine BAs angegeben sind, gelten unabhängig vom Erfolgsmodell immer die BAs unter der Einstellung 'AbschlagBA'. | | ''MeldungenIgnorieren'' | [1.21.125.35] Option zum Überspringen von Fehlermeldungen\\ Wenn die Option aktiviert ist, wird bei Auftreten einer berücksichtigten Meldung nachgefragt, ob alle weiteren Meldungen ignoriert werden sollen. Bei Auswahl von "Ja", werden alle weniger kritischen Meldungen während des aktuellen Laufes nicht mehr angezeigt. Standard: nicht aktiv | | ''DirektVerbuchen'' | [1.21.125.36] Verbuchen statt Vorerfassen\\ Mit dieser Option können generierte Buchungen verbucht statt nur vorerfasst werden. Standard: nicht aktiv| | ''SetzeDCL'' | [1.21.125.37] Setze DCL-Kenner\\ Setzt den DCL-Kenner der generierten Buchungen. Standard: nicht aktiv | | ''EnableGVC709'' | [1.21.125.38] Aktiviert das Generieren einer zusätzlichen GVC709-Buchung als Gegenstück zur GVC701-Buchung. Die Ausgabeoption ''Hole Neuverm.-Verräge'' im Dialog ''Rechnungen generieren'' wird dann nicht angeboten. Standard: nicht aktiv | | ''701BsrKostenstelle'' | [1.21.125.57] Beschriebskürzel mit Wert für GVC701-Kostenstelle\\ Hier wird das Objektbeschriebkürzel angegeben, unter dem im abgerechneten Objekt die Kostenstelle genannt wird, die bei der GVC701-Buchung eingetragen werden soll (optional).\\ Wenn ''EnableFibuCalc'' aktiv ist, wird erst in der FIBU nach einem Kostenstelleneintrag gesehen. Ist dort keiner vorhanden, wird im zur jeweiligen Kontierung gehörenden Unterobjekt nach einem Kostenstelleneintrag gesucht. Der Beschriebseintrag unterliegt einer bestimmten Syntax. Diese wird unten erläutert. | | ''709BsrObjNr'' | [1.21.125.39] Beschriebskürzel mit Wert für GVC709-ObjektNr\\ Hier wird das Objektbeschriebkürzel angegeben, unter dem im abgerechneten Objekt die Objektnummer desjenigen Objekts angegeben ist, in dem der GVC 709 gebucht werden soll (zwingend). Der Beschriebseintrag unterliegt einer bestimmten Syntax. Diese wird unten erläutert. | | ''709BsrKostenstelle'' | [1.21.125.56] Beschriebskürzel mit Wert für GVC709-Kostenstelle\\ Hier wird das Objektbeschriebkürzel angegeben, unter dem im abgerechneten Objekt die Kostenstelle genannt wird, die bei der GVC709-Buchung eingetragen werden soll (optionald). Der Beschriebseintrag unterliegt einer bestimmten Syntax. Diese wird unten erläutert. | | ''709BsrFremd'' | [1.21.125.40] Beschriebskürzel mit Wert für fremdwerwaltete GVC709-Objekte. Das Objektbeschriebkürzel liefert eine dem abgerechneten Objekt zugeordnete Ja/Nein-Information. Ist dort ein ''Ja'' gesetzt, gilt das abgerechnete Objekt als fremdverwaltet. Ist die Information nicht vorhanden oder steht sie auf ''Nein'', wird es als eigenverwaltet betrachtet. | | ''EnableSonderhonorar'' | [1.21.125.43] Aktiviert das Register der Sonderhonorare. Standard: nicht aktiv | | ''EnableWeiterbelastung'' | [1.21.125.44] Schaltet den Menüpunkt ''Weiterbelastung an die Mieter'' frei. Art und Umfang kann im Vertragsmanagement eingestellt werden. Standard: nicht aktiv | | ''EnableSonstEinnahmen'' | [1.21.125.54] Aktiviert das Register ''Sonstige Einnahmen'' zur Eingabe sonstiger (einmaliger) Einnahmen. Standard: nicht aktiv | | ''EnableZusGebuehren'' | [1.21.125.55] Aktiviert das Register ''Zusätzliche Gebühren'' zur Eingabe zusätzlicher (einmaliger) Gebühren. Standard: nicht aktiv | | ''EnableExpDatev'' | [1.21.125.45] DATEV-Export der Verwaltergebühren aktivieren\\ Mit dieser Option werden die Eingaben für den DATEV-Export der Mietergebühren und der Export in der Faktura selbst aktiviert. Standard: nicht aktiv | | ''ExpDebitorNrVorgabe'' | [1.21.125.46] Vorgabe der möglichen DATEV-Export-Debitornummern zum Abklicken durch die Anwender. Hier werden kommagetrennt die Debitornummern angegeben, die für den Export nach DATEV zur Verfügung stehen sollen (Faktura, manuelle ext. Rechnung). | | ''ExpKontoNrVorgabe'' | [1.21.125.47] Vorgabe der möglichen DATEV-Export-Kontonummern zum Abklicken durch die Anwender. Hier werden kommagetrennt die Kontonummern angegeben, die für den Export nach DATEV zur Verfügung stehen sollen (Faktura, manuelle ext. Rechnung). | | ''ExpKostenstVorgabe'' | [1.21.125.48] Vorgabe der möglichen DATEV-Export-Kostenstellen zum Abklicken durch die Anwender. Hier werden kommagetrennt die Kostenstellen angegeben, die für den Export nach DATEV zur Verfügung stehen sollen (Faktura, manuelle ext. Rechnung). | | ''ExpMwstCodesVorgabe'' | [1.21.125.49] Vorgabe der möglichen Datev-Export-Kostenstellen zum Abklicken durch die Anwender. Hier werden kommagetrennt die MwSt-Codes angegeben, die für den Export nach DATEV zur Verfügung stehen sollen. Aus ihnen wird der MwSt-Satz ermittelt (Faktura, manuelle ext. Rechnung). | | ''DatevZielverzeichnis'' | [1.21.125.50] Ausgabepfad für DATEV-Export der Verwaltergebühren\\ In diesem Verzeichnis werden die generierten DATEV-Dateien der Verwaltergebühren gespeichert. | | ''SollartBasisbetragOldStyle'' | [1.21.125.51] Alte Variante des Sollart-Basisbetrags aktivieren\\ Wenn aktiviert, wird der zum Ende des Auswertungszeitraums aktuelle Sollbetrag für den gesamten Zeitraum angenommen. Ansonsten wird der pro Monatsultimo gültige Sollbetrag herangezogen. (Regel ''Laufende Miete''). Standard: nicht aktiv\\ | | ''RechMwstDaten'' | [1.21.125.52] Optionale Rechnungs-MwSt-Daten\\ Im Standard werden für die Rechnung die U-MwSt-Daten des Objekts verwendet. Wenn dies problematisch ist, können diese Werte manuell festgelegt werden. Die Werte werden nicht geprüft. Sie werden 1:1 durchgeleitet.\\ Syntax: ''c-ss,ss''\\ Beispiel: ''1-19,00'' steht für MwSt-Code 1 und MwSt-Satz 19,00%. \\ Beachten Sie bei gesetzlicher Änderung der MwSt-Vorgaben, dass Sie dann diese individuelle Systemeinstellung ebenfalls zeitgerecht anpassen. | | ''Rundungsgrenzen'' | [1.21.125.53] Hiermit können die Rundungsgrenzen (1/10/100 Euro) an bestimmten Grenzbeträgen ausgerichtet werden. Durch die Angabe von zwei Grenzbeträgen werden die Bereiche definiert. Die beiden Grenzbeträge müssen durch eine Tilde '~' voneinander getrennt eingegeben werden.\\ Z.B.: 100~1000 führt zu folgender Aufteilung:\\0,00 -> 99,99 EUR: runden auf 1 EUR\\ 100,00 -> 999,99 EUR: runden auf 10 EUR\\ 1000,00 -> ... EUR: runden auf 100 EUR\\ Der zu rundende Betrag wird als Absolutwert betrachtet.| | ''RkMaxAnzahl'' | [1.21.125.58] Maximale Anzahl der möglichen Rechnungskonfigurationen. Es muss ein Wert zwischen 1 und 99 angegeben werden. Werte außerhalb dieses Bereiches werden auf den Bereich eingeschränkt. Standard ist 5. | ==Syntax== Die für die Systemeinstellungen ''709BsrObjNr'', ''709BsrKostenstelle'' und ''701BsrKostenstelle'' nötige Syntax ist folgendermaßen aufgebaut: RK1:“nnnn“,RK2:“bbbbbbbb“,RK3:“cc ddd“,RK4:““ Die Kennungen ''RK1'', ''RK2'' usw. beziehen sich auf die im Abschnitt Rechnungskonfigurationen beschriebenen Parametersätze. Zu jeder definierten Rechnungskonfiguration muss in dem Beschriebsfeld ein entsprechender RK-Bereich (''RKx:“...“'') enthalten sein. Wird die Rechnungskonfiguration ''1'' abgerechnet, so wird im Beschriebstext nach ''RK1'' gesucht und die zugehörigen Nutzdaten (ObjNr bzw. Kostenstelle) werden verwendet. Die Nutzdaten müssen mit Gänsefüßchen eingefasst sein. Im obigen Beispiel wird für die Rechnungskonfiguration 3 also ''cc ddd'' genutzt. Für die Rechnungskonfiguration 4 ist kein Wert gegeben. Es hängt von der jeweiligen Verwendung ab, ob die Nutzdaten zwingend oder optional sind. Sollen für alle Rechnungskonfigurationen die gleichen Nutzdaten gelten, so kann der gewünschte Wert auch direkt (ohne Rk und Gänsefüßchen) in das Beschriebsfeld eingetragen werden. Falls die Systemeinstellung ''709BsrObjNr'' bereits in älteren Versionen des Moduls verwendet wurde, wird dadurch ein nahtloser Übergang ermöglicht. Unter ''Fachadministration'', ''System'', ''Systemeinstellungen Datenbank'' können zum Bereich ''Stammdaten'' bzgl. der Verwaltergebühren folgende Einstellungen zur Aktivierung der Eingabe von Sonderhonoraren in Personenstamm sowie zur Aktivierung der Eingabe von Weiterbelastungsparametern im Vertragsmanagement vorgenommen werden: | Stammdaten | Personenstamm | ''EnableSonderhonorar'' | Eingaben von Sonderhonoraren im Personenstamm ermöglichen. Hiermit wird in der Kommandoleiste der Schalter ''S-Honorar'' sichtbar geschaltet, sofern auch eine entsprechende Regel zu Sonderhonorartypen im Modul der Verwaltergebühren definiert ist. Standard: nicht aktiv | | Stammdaten | Personenstamm | ''AbrechnenKeinLEV'' | Aktiviert das Optionsfeld zur Abrechnung der Nichtteilnahme am LEV im [[stammdaten:personenstamm:start|Personenstamm]], Register ''Sonstiges''. | | Stammdaten | Vertragsmanagement | ''EnableWeiterbelastung'' | Weiterbelastung im Vertragsmanagement ermöglichen. Hiermit wird in der Kommandoleiste der Schalter ''Weiterbelastung'' sichtbar geschaltet. Standard: nicht aktiv | | Stammdaten | Alias | ''KlickFilterKKL'' | Hier können die Präfixe eingestellt werden, die die Sollarten-Aliase kennzeichnen. Aliase müssen in der Aliasverwaltung mit dem passenden Präfix benannt werden, damit sie im Alias-Klick (gefiltert nach Typ) angezeigt werden. Die Default-Einstellung ist ''KKL_''. | | Stammdaten | Alias | ''KlickFilterBA'' | Hier können die Präfixe eingestellt werden, die die Buchungsarten-Aliase kennzeichnen. Aliase müssen in der Aliasverwaltung mit dem passenden Präfix benannt werden, damit sie im Alias-Klick (gefiltert nach Typ) angezeigt werden. Die Default-Einstellung ist ''BA_''. | | Stammdaten | Faktura | ''GesellschaftenStamm'' | Aktiviert den Gesellschaftenstamm in der Faktura. | FIXME Klärungsbedarf im PM, in iX-Wiki vorerst unsichtbar geschaltet\\ Fachadministration => System => Systemeinstellungen Allgemein => Stammdaten => Domäne ''[Objektstamm]'' => Schalter ''EnableSonderhonorar=ON''\\ Hiermit wird in der Kommandoleiste im Objektstamm der Schalter ''S-Honorar'' sichtbar geschaltet, sofern auch eine entsprechende Regel zu Sonderhonorartypen im Modul der Verwaltergebühren definiert ist. Damit sind Eingaben von Sonderhonoraren in der [[stammdaten:objektauswahl:start|Objektauswahl]] möglich. Standard: nicht aktiv. ++++